|
Faktúra |
15/2014
|
Služby - pevná sieť T-com
|
23,83 |
s DPH |
14.02.2014 |
Slovak Telecom |
ZŠ F. Rákócziho II. s VJM |
05.05.2014 |
|
Faktúra |
16/2014
|
Vema - aktualizácia
|
240,00 |
s DPH |
20.02.2014 |
VEMA s. r. o. |
ZŠ F. Rákócziho II. s VJM |
05.05.2014 |
|
Faktúra |
17/2014
|
Nastavenie počítača
|
18,00 |
s DPH |
20.02.2014 |
C - Service s. r. o. |
ZŠ F. Rákócziho II. s VJM |
05.05.2014 |
|
Faktúra |
20/2014
|
Ochrana osobných údajov
|
14,40 |
s DPH |
25.02.2014 |
ITAK s.r.o. |
ZŠ F. Rákócziho II. s VJM |
05.05.2014 |
|
Faktúra |
19/2014
|
Odborná literatúra
|
42,48 |
s DPH |
25.02.2014 |
RAABE s. r. o. |
ZŠ F. Rákócziho II. s VJM |
05.05.2014 |
|
Faktúra |
18/2014
|
BOZP, PO služby
|
47,88 |
s DPH |
25.02.2014 |
BE-SOFT a.s. |
ZŠ F. Rákócziho II. s VJM |
05.05.2014 |
|
Faktúra |
21/2014
|
BOZP, PO služby
|
47,88 |
s DPH |
03.03.2014 |
BE-SOFT a.s. |
ZŠ F. Rákócziho II. s VJM |
05.05.2014 |
|
Objednávka |
04/2014
|
Školské tlačivá
|
|
s DPH |
03.03.2014 |
ŠEVT a. s. |
ZŠ F. Rákócziho II. s VJM |
05.05.2014 |
|
Objednávka |
06/2014
|
Čistenie IR2270
|
|
s DPH |
04.03.2014 |
C - Service s. r. o. |
ZŠ F. Rákócziho II. s VJM |
05.05.2014 |
|
Objednávka |
05/2014
|
Stravné lístky
|
|
s DPH |
04.03.2014 |
Mesto Kolárovo |
ZŠ F. Rákócziho II. s VJM |
05.05.2014 |
|
Faktúra |
22/2014
|
Dodanie elektriny
|
150,94 |
s DPH |
06.03.2014 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ F. Rákócziho II. s VJM |
05.05.2014 |
|
Faktúra |
23/2014
|
Čistenie IR2270
|
261,60 |
s DPH |
06.03.2014 |
C - Service s. r. o. |
ZŠ F. Rákócziho II. s VJM |
05.05.2014 |
|
Faktúra |
24/2014
|
Opakovaná dodávka zemného plynu
|
3 098,45 |
s DPH |
07.03.2014 |
LAMA energy a.s. |
ZŠ F. Rákócziho II. s VJM |
05.05.2014 |
|
Objednávka |
09/2014
|
Stavebný materiál
|
|
s DPH |
10.03.2014 |
BA-MY-STAV s. r. o. |
ZŠ F. Rákócziho II. s VJM |
05.05.2014 |
|
Objednávka |
07/2014
|
Didaktické pomôcky
|
|
s DPH |
10.03.2014 |
PUBLICOM s. r. o. |
ZŠ F. Rákócziho II. s VJM |
05.05.2014 |
|
Objednávka |
08/2014
|
Stavebný materiál
|
|
s DPH |
10.03.2014 |
BA-MY-STAV s. r. o. |
ZŠ F. Rákócziho II. s VJM |
05.05.2014 |
|
Faktúra |
26/2014
|
Vodné - stočné
|
115,46 |
s DPH |
10.03.2014 |
Západoslovenská vodárenská spol. |
ZŠ F. Rákócziho II. s VJM |
05.05.2014 |
|
Faktúra |
25/2014
|
Služby - pevná sieť T-com
|
17,24 |
s DPH |
10.03.2014 |
Slovak Telecom |
ZŠ F. Rákócziho II. s VJM |
05.05.2014 |
|
Faktúra |
27/2014
|
BOZP, PO služby
|
47,88 |
s DPH |
13.03.2014 |
BE-SOFT a.s. |
ZŠ F. Rákócziho II. s VJM |
05.05.2014 |
|
Faktúra |
28/2014
|
Dodanie elektriny
|
43,24 |
s DPH |
14.03.2014 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ F. Rákócziho II. s VJM |
05.05.2014 |